СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2009 г. № 15/61
О ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
НА 2010-2012 ГОДЫ"
(в ред. решений Совета депутатов городского округа
Железнодорожный МО от 18.11.2009 № 16/67
,
от 24.11.2010 № 11/03
)
В соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", решением Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 18.02.2009 № 06/58 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения городского округа Железнодорожный Московской области на 2010-2012 годы", Методическими рекомендациями, разработанными ОАО "ВНИПИэнергопром", Совет депутатов городского округа Железнодорожный решил:
1. Принять инвестиционную программу
"Развитие системы теплоснабжения городского округа Железнодорожный на 2011-2012 годы" (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Мой город Железнодорожный".
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, учету и распределению жилой площади, транспорту и связи Бутусова С.А.
Глава городского
округа Железнодорожный
Е.И. Жирков
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Железнодорожный
Московской области
от 20 мая 2009 г. № 15/61
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НА 2010-2012 ГГ."
(в ред. решений Совета депутатов городского округа
Железнодорожный МО от 18.11.2009 № 16/67
,
от 24.11.2010 № 11/03
)
1. ПАСПОРТ
инвестиционной программы
"Развитие системы теплоснабжения городского
округа Железнодорожный на 2010-2012 гг."
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Развитие системы теплоснабжения городского округа │
│программы │Железнодорожный на 2010-2012 гг. │
│4. │ЦТП № 4 │ 27,00│ │ │ 27,00│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│5. │ЦТП № 5 │ 9,00│ │ │ 9,00│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│6. │ЦТП № 6 │ 6,00│ │ │ 6,00│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│7. │ЦТП № 7 │ 38,00│ │ │ 38,00│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│8. │ЦТП № 8 │ 8,00│ │ │ 8,00│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│9. │ЦТП № 9 │ 6,00│ │ │ 6,00│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│10.│ЦТП № 10 │ 3,04│ │ │ 3,04│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│11.│ЦТП № 11 │ 15,00│ │ │ 15,00│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│12.│ИТОГО по ЦТП │ 186,04│ 14,91│ 15,00│ 156,13│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│13.│Котельная № 7 │ 16,74│ │ │ 16,74│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│14.│Итого по Котельной № 7│ 16,74│ │ │ 16,74│
├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│15.│Всего в ценах 2010 г. │ 202,78│ 14,91│ 15,00│ 172,87│
└───┴──────────────────────┴──────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
2.6.2. Возможные риски
Одним из главных условий реализации программы является ее стабильное финансовое обеспечение.
При реализации программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей программы и включает в себя:
Превышение стоимости мероприятий программы.
Причины:
- изменение законодательства Российской Федерации;
- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации программы.
Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам оплаты за теплоэнергию и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные).
Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:
- привлечение заемных средств;
- использование собственных средств.
2.7. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации
Управление программой осуществляется Советом депутатов и администрацией городского округа Железнодорожный.
Исполнители готовят отчеты о ходе реализации программы и по итогам года представляют их в администрацию городского округа. Администрация обобщает информацию и представляет отчет в Совет депутатов городского округа Железнодорожный на утверждение.
Администрация городского округа может вносить предложения по внесению изменений в мероприятия, принятые программой.