ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2010 г. № 736
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ И СТОИМОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
(в ред. Постановления
Мэрии г. Ярославля от 31.08.2010 № 3575)
В соответствии с решением
муниципалитета города Ярославля от 09.12.2009 № 235 "О бюджете города Ярославля на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов", постановлениями мэра города Ярославля от 03.02.2009 № 193
"О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) и водным транспортом на внутригородских линиях, субсидии на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением", от 03.02.2009 № 195
"О Порядке предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных с оплатой проезда отдельными категориями граждан" мэрия города Ярославля
(в ред. Постановления
Мэрии г. Ярославля от 31.08.2010 № 3575)
(см. текст в предыдущей редакции
)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2010 год хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и электрическим транспортом общего пользования (кроме перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршрутам регулярных перевозок), основные натуральные и стоимостные показатели
по оказанию услуг по перевозке пассажиров (приложение).
2. Учитывая сезонный характер оказания услуг по перевозке пассажиров, утвердить на 2010 год ОАО "Ярославский речной порт" следующие основные натуральные и стоимостные показатели по оказанию услуг в части пассажирских перевозок на внутригородских линиях:
- пробег, тыс. км 22,35
- плановые расходы, тыс. руб. 9803,7
- плановые доходы, тыс. руб. 3480,0
- субсидия на возмещение затрат в виде разницы, 6323,7
образовавшейся между плановыми расходами и плановыми
доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб.,
в том числе на 1 км пробега, руб. 282,9396.
(п. 2 в ред. Постановления
Мэрии г. Ярославля от 31.08.2010 № 3575)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития и 1000-летия города (Ястребов С.Н.) и заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля (Данц А.А.).
(в ред. Постановления
Мэрии г. Ярославля от 31.08.2010 № 3575)
(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Постановление вступает в силу с момента подписания. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к постановлению
мэрии г. Ярославля
│в том числе на 1 км пробега, │ 15,1683│ 15,2295│ 15,2525│ 15,0926│ 15,1127│
│руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│ ИТОГО по хозяйствующим субъектам │
├──────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│1. Пробег с пассажирами, тыс. │ 25725,7 │ 6217,1 │ 6411,1 │ 6563,3 │ 6534,2 │
│км │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2. Транспортная работа, пасс. │ 3190652,4 │ 770621,4 │ 795076,9 │ 814299,6 │ 810654,5 │
│место-км │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3. Плановые расходы - всего, │ 1407334,2 │ 341927,0 │ 352281,4 │ 357356,2 │ 355769,6 │
│тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4. Плановые доходы - всего, │ 998782,1 │ 241338,8 │ 248898,3 │ 254841,9 │ 253703,1 │
│тыс. руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- от кондукторской формы │ 394378,9 │ 95339,3 │ 98286,3 │ 100601,3 │ 100152,0 │
│обслуживания │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- от реализации проездных │ 127854,7 │ 30876,5 │ 31859,9 │ 32632,3 │ 32486,0 │
│билетов │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- от проезда отдельных │ 476548,5 │ 115123,0 │ 118752,1 │ 121608,3 │ 121065,1 │
│категорий граждан и возмещения│ │ │ │ │ │
│выпадающих доходов в │ │ │ │ │ │
│соответствии с нормативными │ │ │ │ │ │
│правовыми актами Российской │ │ │ │ │ │
│Федерации, субъекта Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации и органов городского│ │ │ │ │ │
│самоуправления │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5. Субсидия на возмещение │ 302961,2 │ 72053,0 │ 74847,9 │ 82529,1 │ 73531,2 │
│затрат в виде разницы, │ │ │ │ │ │
│образовавшейся между плановыми│ │ │ │ │ │
│расходами и плановыми доходами│ │ │ │ │ │
│от оплаты за проезд │ │ │ │ │ │
│населением, - всего, тыс. руб.│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│в том числе на 1 км пробега, │ 310,7625│ 77,6576│ 78,0013│ 79,0932│ 76,0104│
│руб. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│- из нее на амортизацию, тыс. │ 8550,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 8550,0 │ 0,0 │
│руб. │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘